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 2019年度南平市重点项目前期办公室预算说明
[来源:南平市发改委 | 作者:   | 日期:2019-02-02 11:33]  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责……………………………………4

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………5

第二部分 2019年度部门预算表…………………… 6

一、收支预算总表……………………………………6

二、收入预算总表……………………………………6

三、支出预算总表……………………………………6

四、财政拨款收支预算总表…………………………6

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………6

六、政府性基金拨款支出预算表……………………6

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………6

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………6

十、部门专项资金管理清单目录……………………6

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………7

一、预算收支总体情况………………………………7

二、一般公共预算拨款支出情况…………………8

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………9

四、财政拨款预算基本支出情况……………………9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………10

六、预算绩效目标情况………………………………10

七、其他重要事项说明………………………………11

第四部分 名词解释………………………………12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

00001. 

一、部门主要职责

南平市重点项目前期办公室的主要职责是:

1、提出年度市重点项目名单并对重点项目前期工作进行指导。

2、检查、督促市重点项目建设计划的执行情况,协调解决市重点项目实施过程中的有关问题,参与市重点项目工程质量的监控和安全事故的调查处理。

3、组织市重点项目的宣传工作。

4、根据市项目开发领导小组确定的项目开发规划、目标和工作重点,具体组织、协调、指导各县(市、区)和市直有关单位的项目策划工作等。

二、部门预算单位构成

南平市重点办包括3个职能科室。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市重点项目前期办公室

财政全额拨款事业单位

16

13

三、部门主要工作任务

2019重点办主要任务是:重点项目建设要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次、七次全会和市委五届六次、七次全会精神,坚持新发展理念,持续提升项目攻坚突破的好势头,不断创新项目工作机制,持续深化五个一批推进项目攻坚,更加高效推进项目开工竣工,进一步增强重点项目在加快绿色发展推动高质量发展落实赶超中的支撑带动作用。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出实效,全力确保完成重大重点项目建设任务。

一是强化责任落实。

二是强化项目前期。

三是强化协调调度。

四是强化要素保障。

五是强化项目管理。

(二)突出后劲,全力深化五个一批项目攻坚。

一是加大分级分行业推进五个一批项目力度。

精心组织抓好每月项目集中开竣工活动。

强化五个一批项目动态跟踪管理。

(三)创新机制,全力增强重大重点项目建设新动能。一是持续开展晒项目活动。

二是完善项目工作考评机制。

三是强化正向激励。

(四)强化担当,全面加强重点项目队伍建设。

一是提升政治站位。

二是增强服务本领。

三是坚持从严从实。

00001. 

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

二、收入预算总表

 

三、支出预算总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

00002. 

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,重点办收入预算为389.06万元,比上年减少72.3万元,主要原因是人员减少及项目资金减少其中:一般公共预算拨款389.06万元,原预算外纳入预算管理资金0万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算389.06万元,比上年减少72.3万元,其中:人员支出148.05万元,对个人和家庭补助支出0.93万元,公用支出18.36万元,项目支出221.72万元。

00003. 

 

 

 

二、一般公共预算拨款支出情况

00004. 

2019年度一般公共预算拨款支出389.06万元,比上年减少72.3万元,主要原因是人员减少及项目资金减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

00005. 

(一)行政运行(发展与改革事物)126.27万元,主要用于在职人员支出。

00006. 

(二)其他发展和改革事务221.72万元,主要用于市重点办业务专项经费支出。

00007. 

(三)社会保障和就业支出19.8万元,主要用于离退休人员及机关事业单位基本养老保险费支出。

00008. 

(四)医疗卫生与计划生育支出10.89万元,主要用于机关在职及离退休人员医疗保险支出。

00009. 

(五)住房和保障支出10.38万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

00010. 

 

 

 

三、政府性基金预算拨款支出情况

00011. 

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

00012. 

四、财政拨款预算基本支出情况

00013. 

2019年度财政拨款基本支出167.34万元,其中:

00014. 

(一)人员经费148.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

00015. 

(二)公用经费18.36万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

00016. 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

00017. 

(一)因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)预算安排6万元。比上年减少百分之四十。

00018. 

(二)公务接待费
 2019年预算安排10万元。主要用于市重点办专项业务等方面的接待活动,年持平。

00019. 

(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元年持平

00020. 

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019年,市重点办共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金221.72万元。

 

 

七、其他重要事项说明

00021. 

(一)机关运行经费

00022. 

2019重点办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.36万元,比2018减少5.44万元

00023. 

(二)政府采购情况

00024. 

2019重点办政府采购预算总额25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

00025. 

(三)国有资产占用使用情况

00026. 

截止2019年底,市重点办本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  

  

  

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